Questões de Auditoria da CESPE / CEBRASPE

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Listagem de Questões de Auditoria da CESPE / CEBRASPE

No que diz respeito ao plano de auditoria baseado no risco, julgue o seguinte item.


Entre os riscos de auditoria, o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria é composto do risco inerente e do risco de controle.

#Questão 972895 - Auditoria, Auditoria Independente (Externa), CESPE / CEBRASPE, 2022, Telebras, Especialista em Gestão de Telecomunicações – Auditoria

Com relação às atividades de monitoramento, julgue o item que se segue. 


As deficiências apontadas nos resultados das avaliações decorrentes de auditoria interna governamental realizada no âmbito do Poder Executivo Federal devem ter a sua divulgação restrita à alta administração e às demais partes interessadas dentro do órgão ou da entidade em que foi realizada a auditoria. 

#Questão 972896 - Auditoria, Controle Interno, CESPE / CEBRASPE, 2022, Telebras, Especialista em Gestão de Telecomunicações – Auditoria

Com relação ao componente de controle interno intitulado avaliação de riscos, julgue o próximo item. 


No setor público, o mapeamento e a avaliação dos riscos devem contemplar o risco de imagem, que está associado a eventos que podem comprometer a confiança da sociedade quanto à capacidade de o órgão ou a entidade cumprir a missão institucional que lhe foi conferida.

#Questão 972897 - Auditoria, Controle Interno, CESPE / CEBRASPE, 2022, Telebras, Especialista em Gestão de Telecomunicações – Auditoria

Com relação a objetivos, componentes, limitações e características do controle interno, julgue o item a seguir. 


Na Administração Pública Federal, o controle interno funciona como uma segunda linha de defesa da gestão, posicionando-se atrás somente da auditoria interna governamental.

#Questão 972898 - Auditoria, Documentos e Relatórios, CESPE / CEBRASPE, 2022, Telebras, Especialista em Gestão de Telecomunicações – Auditoria

Com relação aos papéis de trabalho, julgue o próximo item.


Cabe à alta administração da entidade auditada o controle do acesso aos registros constantes dos papéis de trabalho bem como o estabelecimento de políticas e procedimentos para a guarda dos referidos documentos. 

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